Lời mở đầu
Chương I: Tổng quan về công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà
1.1. Quá trình hình thành & phát triển của công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà .
1.1.1 Quá trình thành lập công ty.
1.1.2 Chức năng nhiệm vụ công ty
1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty
1.2.1 Cơ cấu bộ máy quản trị
1.2.2 Tổ chức quản lý sản xuất
Chương II: Thực trạng các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty
2.1 Lĩnh vực hoạt động
2.2 Sản phẩm và ngành nghề kinh doanh .
2.3 Công nghệ sản xuất và trang thiết bị
2.3.1 Công nghệ sản xuất đá .
2.3.2 Cơ cấu trang thiết bị hiên tại.
2.4 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty.
2.5 Thị trường hoạt động, khách hàng của công ty
2.6 Cơ cấu lao động công ty
2.7 Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2004-2006
2.7.1 Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.7.2 Chỉ tiêu tài chính.
Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty .
3.1 Phương hướng phát triển công ty năm 2006-2010
3.1.1 Mục tiêu.
3.1.2 Giá trị SXKD
3.2 Các mặt tồn tại và giải pháp tổ chức thực hiện.
3.2.1 Các mặt hạn chế của công ty.
3.2.2 Một số giải pháp tổ chức thực hiện
Kết luận
40 trang |
Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2079 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần công trình giao thông Sông Đà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI MỞ ĐẦU
Qua bốn năm được học tập nghiên cứu tại trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân chúng em đã được trang bị rất nhiều kỹ năng, kiến thức không chỉ về chuyên ngành đào tạo mà còn cả những vấn đề kinh tế- chính trị-xã hội trong và ngoài nước. Nhưng tất cả sẽ chỉ là trên lý thuyết, sách vở nếu như không được thực hành. Do vậy, thời gian này chúng em đã được nhà trường tạo điều kiện đi thực tập tại các công ty, đây chính là cơ hội rất tốt để chúng em có thể đem những kiến thức đã học áp dụng vào thực tế và tự bổ xung cho mình những kiến thức còn thiếu, đồng thời tích luỹ kinh nghiệm phục vụ công việc sau này.
Hoà cùng với tiến trình CNH-HĐH đất nước, trong những năm gần đây ngành xây dựng cơ bản đã đóng góp rất lớn trong hoạt động kinh tế đất nước. Ngành đã trang bị và tạo ra cơ sở hạ tầng, tài sản cố định, cải thiện điều kiện làm việc cho tất cả các ngành kinh tế. Sau khi tìm hiểu các thông tin cần thiết về địa điểm thực tập em đã quyết định chọn Công ty Cổ phần công trình giao thông Sông Đà là nơi học tập thực tế. Đây là một công ty xây dựng, tuy mới cổ phần chưa lâu (4 năm) xong những thành tựu mà công ty đạt được đã khẳng định sự lớn mạnh của một công ty trẻ.
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà, với vai trò là một người quan sát em đã ghi chép, học hỏi, và đánh giá được khái quát một số vấn đề chính của công ty như: quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản trị, những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về: sản phẩm, thị trường, công nghệ, trang thiết bị, về tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh... Từ đó cũng phần nào thấy được những mặt công ty đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế chưa thể vượt qua. Sau khi thu thập, xử lý các số liệu em đã hoàn thành bản Báo Cáo Tổng Hợp về công ty với các nội dung sau:
Chương I : Tổng quan về công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà
Chương II: Thực trạng các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty
Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS.Tạ Văn Lợi và các cô, chú, anh, chị trong Công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ để hoàn thành bản báo cáo này.
Tuy nhiên do thời gian thực tập cũng như tầm hiểu biết còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô cũng như các cô chú trong công ty để đề tài của em hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Trần Thị DungCHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ
1.1. Quá trình hình thành và phát triển c ủa Công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà
1.1.1 Quá trình thành lập công ty.
Trước hết ta giới thiệu sơ lược về Tổng công ty Sông Đà. Tổng công ty Sông Đà là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ xây dựng được thành lập vào ngày 1/6/1961 với tên gọi ban đầu là Ban chỉ huy công trường thuỷ điện Thác Bà. Đến ngày 11/3/2002 theo quyết định số 285/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng đã chính thức đổi tên thành Tổng công ty Sông Đà. Sau hơn 40 năm hoạt động, Tổng công ty Sông Đà đã có một bề dày lịch sử phát triển vẻ vang và luôn gắn liền với các công trình thuỷ điện, công nghiệp, giao thông trọng điểm của đất nước. Hiện nay, Tổng công ty: có trên 30 công ty con của công ty mẹ có vốn chủ sở hữu trong đó có Sông Đà 2, có 5 công ty do công ty mẹ đầu tư và thành lập, có 20 công ty cổ phần do công ty con của công ty mẹ trực tiếp quản lý có vốn chủ sở hữu Nhà nước(trong đó có công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà). Điều đó chứng tỏ tầm vóc phát triển vững trãi của một công ty xây dựng đầu ngành .
Như vậy công ty Sông Đà 2 là công ty con của Tổng công ty Sông Đà, được thành lập theo Quyết định số 131A/BXD-TCLĐ ngày 26 tháng 03 năm 1993 của Bộ Xây dựng với tên gọi là Công ty Xây dựng Sông Đà 2. Đầu năm 2002 Công ty được đổi tên thành Công ty Sông Đà 2. Công ty Sông Đà 2 đã được cấp chứng chỉ ISO 9001: 2000 số NO QUAL/2003/20148a do AFAQ cấp ngày 28/5/2003. Qua quá trình hoạt động và phát triển, Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Với phạm vi hoạt động rộng khắp cả nước, hiện nay Công ty có 03 Xí nghiệp trực thuộc và 02 Công ty Cổ phần đóng trên địa bàn các tỉnh Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Nghệ An, đó là :
Xí nghiệp Sông Đà 2.02
Xí nghiệp Sông Đà 2.07
Xí nghiệp Sông Đà 2.08
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà
Công ty Cổ phần Đầu tư & xây lắp Sông Đà
Để thực hiện chủ trương của Nhà nước và của Tổng công ty Sông Đà về chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Xí nghiệp Sông Đà 2.01 thuộc Công ty Sông Đà 2 đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà theo quyết định số 1731/QĐ/BXD ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Bộ Xây dựng.
Trụ sở giao dịch của công ty:
+ Địa điểm: Km10 đường Nguyễn Trãi, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây
+ Số điện thoại: 034.821.038
+ Fax: 034.821.038
Công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà là do công ty con (Sông Đà 2) thuộc công ty mẹ (Tổng công ty Sông Đà) trực tiếp quản lý có vốn chủ sở hữu Nhà nước.
Công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà đăng ký kinh doanh từ tháng 04 năm 2004, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng trong và ngoài nước, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, tự chủ về tài chính, hạch toán kinh tế độc lập do công ty cổ phần Sông Đà 2 nắm giữ cổ phần chi phối.
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty.
Công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trên cơ sở sản xuất kinh doanh do công ty Sông Đà 2 giao, được bổ xung và điều chỉnh cho phù hợp với hình thức sở hữu mới và sự phát triển của thị trường sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.
Nhiệm vụ của công ty là:
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm trên cơ sở nguồn lực của công ty. Chỉ đạo các phòng, ban, đội thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm mà công ty đã đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả và đồng bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với ngân sách Nhà nước.
- Tổ chức tốt công tác cán bộ, lao động, tiền lương.
- Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài sản môi trường quốc phòng và an ninh quốc gia.
- Công khai báo cáo tài chính hàng năm, đánh giá đúng và khách quan về hoạt động của công ty theo đúng quy định của Chính phủ.
- Đảm bảo thu nhập và phân phối cổ tức lợi nhuận cho các cổ đông khi kết thúc năm tài chính.
1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý cuả công ty
1.2.1 Cơ cấu bộ máy quản trị
Cơ cấu bộ máy quản trị của công ty được thực hiện theo nguyên tắc tổ chức: Bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống nhất trong quản lý điều hành cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ sản xuất ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty.
Chỉ đạo sản xuất của công ty theo sơ đồ sau:
Sơ đồ 1.1: TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
GIÁM ĐỐC ĐIỀU
HÀNH
PGĐ PHỤ TRÁCH
SXCN
PGĐ PHỤ TRÁCH
TCXL
PGĐ KINH TẾ- KỸ THUẬT
PHÒNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
PHÒNG KINH TẾ KẾ HOẠCH
PHÒNG VẬT TƯ CƠ GIỚI
PHÒNG TÀI CHÍNH KT
ĐỘI CÔNG TRÌNH SỐ 6
ĐỘI CÔNG TRÌNH SỐ 5
ĐỘI CÔNG TRÌNH SỐ 4
ĐỘI CÔNG TRÌNH SỐ 3
ĐỘI SXVL SỐ 1
ĐÔI SXVL SỐ 2
(Nguồn: Phòng tổ chức hành chính năm 2006)
Công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà có quân số bình quân là 220 người với cơ cấu tổ chức như sau:
Đại hội đồng cổ đông
Là cơ quan có quyết định cao nhất, bao gồm:
Đại hội đồng cổ đông thành lập: có nhiệm vụ thảo luận và thông qua điều lệ, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thông qua phương án sản xuất kinh doanh, quyết định cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty.
Đại hội cổ đông thường niên: mỗi năm họp một lần do Chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập trong thời gian bốn mươi năm ngày, kể từ ngày kết thúc tài chính.
Đại hội cổ đông bất thường: họp trong trường hợp phát sinh những vấn đề bất thường ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý.
Hội đồng quản trị
Là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị gồm 1 chủ tịch và 4 uỷ viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi nhiễm.
Ban kiểm soát
Là người thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát có 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi nhiễm với đa số tính theo số lượng cổ phần bằng thể thức trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín. Ban kiểm soát có chức năng và nhiệm vụ cụ thể do điều lệ của công ty quy định
Ban giám đốc
Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, là người đại diện pháp nhân của công ty trong mọi giao dịch kinh doanh, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, Ban giám đốc gồm 05 người( 1giám đốc và 04 phó giám đốc trong đó: 1 phó giám đốc phụ trách sản xuất công nghiệp; 2 phó giám đốc phụ trách sản xuất xây lắp; 1 phó giám đốc phụ trách kinh tế kế hoạch)
Các phòng chức năng
Các phòng ban công ty có nhiệm vụ thực hiện công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ từng phòng.
Phòng Quản lý kỹ thuật: 10 người, là phòng có chức năng giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về các lĩnh vực quản lý kỹ thuật, chất lượng, công tác bảo hộ lao động, quản lý tíên độ các công trình, ứng dụng công nghệ mới và tiến bộ khoa học vào sản xuất
Phòng Kinh tế-Kế hoạch: 05 người, là phòng có chức năng giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về các lĩnh vực quản lý công tác kinh tế kế hoạch, dự toán, định mức chi phí, công tác đầu tư tiếp thị công trình, hợp đồng kinh tế và thu hồi vốn của công ty.
Phòng Tài chính- Kế toán: 05 người, là phòng có chức năng giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc tổ chức chỉ đạo công tác Tài chính-tín dụng toàn công ty theo đúng quy chế tài chính và điều lệ của công ty, giúp Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác thanh toán đảm bảo hiệu quả SXKD và chấp hành qui định về Tài chính-Tín dụng của Nhà nước.
Phòng tổ chức hành chính: 03 người, Là phòng có chức năng giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong lĩnh vực: công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác quản lý hành chính, công tác đào tạo và sử dụng nhân lực, giải quyết các chế độ chính sách cho CBCNV, thực hiện công tác lưu trữ, cung cấp tài liệu cho các phòng ban, các đơn vị có liên quan và các công việc hành chính khác
Phòng vật tư cơ giới: 03 người, Là phòng có chức nảng giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý vật tư xe máy vằng biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật để tăng cường sử dụng các thiết bị đó trong sản xuất, đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật tư, phụ tùng, nhiên liệu.Xây dựng phương án kinh doanh vật tư
Các đội trực thuộc công ty
Đội SXKD vật liệu số 1: Kinh doanh sản xuất đá xây dựng tại mỏ đá Tân Trung-Vĩnh Phúc: 30 người
Đội SXKD vật liệu số 2: Kinh doanh sản xuất đá XD tại mỏ Trung Màu- Vĩnh Phúc: 65 người
Đội công trình số 3: Thi công các công trình làm đường, san nền nhỏ lẻ: 46 người
Đội thi công móng và mặt đường số 4: Thi công các công trình tập trung: 19 người
Đội thi công cơ giới và nền đường số 5: thicông các công trình tập trung: 54 người
Đội thi công cống và an toàn giao thông : 40 người
1.2.2 Về tổ chức quản lý sản xuất
Sản xuất kinh doanh hoạt động theo đúng điều lệ của công ty và nghị quyết Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị được thống nhất từ công ty trực tiếp đến các phòng chức năng, các đội trực thuộc. Quan hệ chỉ đạo theo phương pháp trực tuyến
Áp dụng quy chế khoán quỹ lương đối với cán bộ gián tiếp, giao khoán các hạng mục công trình cho các đội và các chủ công trình theo dự toán chi phí.
Lập lại phương án tổ chức thi công và dự toán thi công trước khi tổ chức giao khoán.
Tổ chức giao khoán cho công nhân trực tiếp theo đơn giá định mức phù hợp với đặc điểm công trình.
Có quy chế khen thưởng, kỷ luật rõ ràng trong các mặt quản lý SXKD của công ty.
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY
2.1 Lĩnh vực hoạt động
Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty thuộc lĩnh vực xây dựng công trình thuỷ điện, công trình cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông, đường dây và các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng.
Ngoài ra, công ty còn tiến hành nhiều ngành nghề kinh doanh khác bao gồm:
- Khai thác, chế biến các loại đá phục vụ xây dựng và công trình giao thông
- Đầu tư nhà máy thuỷ điện nhỏ và khu đô thị
- Đầu tư tài chính
- Thi công xây lắp các công trình giao thông đường bộ
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và thuỷ lợi
- Xây lắp đường dây và trạm biến thế điện đến 35KV
- Sản xuất lắp đặt kết cấu xây dựng và kết cấu cơ khí công trình
- Sản xuất gạch ngói, tấm lớp, đá ốp lát và kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng
- Lắp đặt điện, nước, thiết bị công nghệ
- Nạo vét, bồi đắp mặt bằng, nền móng công trình bằng phương pháp khoan nổ mìn
2.2 Sản phẩm và ngành nghề kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư xây dựng và lắp đặt.
Trong ba năm qua cùng với công ty Sông Đà 2, công ty đã đảm nhận và hoàn thành các công trình trọng điểm của đất nước với chất lượng cao, đúng tiến độ như: Nhà máy thuỷ điện Thác Bà-108MW, nhà máy thuỷ điện Hòa Bình, đường Hồ Chí Minh... và rất nhiều công trình giao thông khác như: Đường quốc lộ 1A(đoạn Bắc Ninh-Hà Nội), đường quốc lộ 2, đường vào công trình thuỷ điện Sê San 3, đường vành đai 3 Láng Hoà Lạc( Mễ Đình- Mễ Trì), đường 176 đoạn Chiêm Hóa- Na Hang, đoạn Cầu Bợ- Chiêm Hoá, công trình cầu Yên Hoa- Tuyên Quang, dự án BOT nâng cấp cải tạo quốc lộ 2 Nội Bài- Vĩnh Yên, khai thác và chế biến đá xây dựng tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...(Bảng 2.4)
Còn trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh đá xây dựng ở hai mỏ Tân trung và Trung màu thì qua nhiều năm khai thác và chế biến sản phẩm đá của công ty đã được nhiều bạn hàng tin tưởng, ưa chuộng. Nhiều sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn ISO của ngành.Các loại đá sản xuất chủ yếu của công ty:
Đá 1:2
Đá 2:4
Đá 0.5:1
Đá 1:5
Đá 1:4A
Đá mạt
Đá hộc
Đá hỗn hợp
Đá cp lớp dưới loại 1(0-:-4)
Đá cp lớp dưới loại 2(0-:-5)
Đá cp lớp trên loại 1(0-:-2.5)
Đá cp lớp trên loại (0-:-4A)
Đá cp lớp dưới loại 1(0-:-4)
Sản phẩm và ngành nghề kinh doanh công ty sẽ được cụ thể hoá hơn ở trong bảng số liệu sau:
Bảng 2.4: Kết quả kinh doanh theo chương trình sản phẩm
Đơn vị tính: VNĐ
STT
Năm
Chương
trình
2004
2005
2006
Doanh thu
Lãi lỗ
Doanh thu
Lãi lỗ
Doanh thu
Lãi lỗ
I.
Sản xuất công nghiệp
7.813.471.092
1.421.863.661
987.643.171
1.410.191.489
2.799.073.817
300.694.140
1.
Sản xuất đá mỏ Tân Trung
1.328.562.588
145.847.449
1.743.312.228
41.564.968
431.976.003
(18.199.176)
2.
2.Sản xuất đá mỏ Trung Màu
6.484.908.504
1.276.016.212
8.129.330.943
1.368.626.521
2.367.097.814
318.893.316
II.
Xây lắp
15.382.506.897
161.161.897
28.712.595.827
990.512.531
15.120.435.850
3.606.124.496
1.
Đường vào thuỷ điện Sesan 3
1.947.620.928
(190.134.466)
2.
Đường Quốc lộ 1A
880.057.139
13.168.818
3.
3. Đường 178 Chiêm Hoá-NaHang
188.006.395
12.420.000
4.
4. Đường dẫn đầu cầu tạm đường Sơn La
414.861.919
136.761.873
5.
Đường đèo Cao Pha Sơn La
1.533.088.571
(356.537.647)
6.
6. Đường Vành Đai 3 Láng-Hoà Lạc
10.418.871.945
545.483.319
7.
Đường 176 giai đoạn 1 Tuyên Quang
2.197.314.160
(22.570.499)
8.
Đường BOT Quốc Lộ 2
1.199.153.744
99.681.576
9.
Đường 176 gđ 2 Tuyên Quang
7.099.426.778
(448.089.816)
10.
Ct lề đường 176 gđ 2
680.186.364
4.126.905
11.
Ct Cầu Quang-Tuyên Quang
1.804.014.768
191.090.151
12.
Đường tránh ngập bờ phải Tuyên Quang
13.170.664.734
974.649.954
13.
CT ĐTN bờ trái Na Hang
2.561.835.279
192.624.257
14.
CT ĐTN bờ phải Na Hang
1.005.964.300
403.155.286
15.
Đường quốc lộ 32
452.786.100
148.105.000
16.
Đường Hồ
Chí Minh
3.286.463.500
850.436.000
17.
San nền BĐH TĐ Nậm chiến
423.568.450
150.579.000
18.
CT cầu Yên Hoa-Tuyên Quang
1.286.503.720
700.563.210
19.
CT đắp bao phụ lề đường Sóc Sơn
3.486.653.300
1.245.143.000
20.
Đường quốc lộ 5
5.178.496.480
108.143.000
III
Hoạt động tài chính
3.680.857
(143494770)
14.003.809
14003.809
2.413.920.893
1.450.245
IV
Sản xuất kinh doanh khác
2.705.715.467
920.895.725
3.402.589.498
(433.097.996)
664.246.903
(55.645.449)
V
Hoạt động kinh doanh bất thường
82.993.992
48.569.396
438.764
(83.143.063)
10.896.678.452
540.210.000
VI
Tổng cộng
25.988.368.305
1.117.542.975
42.002.271.069
1.898.466.770
31.894.355.915
4.392.833.432
(Nguồn:Báo cáo quản trị công ty năm 2005, phòng tài chính kế toán)
2.3 Công nghệ sản xuất và trang thiết bị công ty
2.3.1 Công nghệ sản xuất
Công ty có hai xí nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu là mỏ đá Tân Trung và mỏ đá Trung Mầu. Để đảm bảo có thể khai thác hiệu quả, an toàn, đúng tiêu chuẩn không gây ô nhiễm môi trường công ty đã đưa ra quy trình công nghệ từng bước khá chi tiết (sơ đồ 2.1) và yêu cầu các xí nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt khi tiến hành sản xuất. Cụ thể:
Sơ đồ 2.1: Công nghệ sản xuất đá
Mỏ
Xúc dọn đất, đá tầng phủ,
tạo bãi khoan
Khoan nổ mìn phá đá
Xúc, vận chuyển về nơi sản xuất
Nghiền đá, nổ mìn qua các hàm nghiền tạo sản phẩm theo yêu cầu
Kiểm tra thành phẩm, xúc chuyển thành phẩm nhập kho
(Nguồn: Phòng kinh tế- kế hoạch năm 2006)
2.3.2 Cơ cấu thiết bị hiện tại của công ty
Qua bốn năm đi vào hoạt động, công ty đã trang bị, cải tiến và hiện đại hoá hệ thống máy móc của mình nhằm phục vụ tốt nhất cho việc thi công các công trình. Đa số máy móc công ty đang sử dụng đều do Tổng công ty chuyển nhượng. Tuy nhiên qua số liệu trong Bảng cơ cấu máy móc thiết bị (Bảng 2.2) ta thấy đa phần máy móc trang bị của công ty đều nhập từ nước ngoài và đều bị khấu hao lớn, giá trị sử dụng còn lại không nhiều. Có những máy móc chỉ còn 3% đến 5% gía trị như: máy đầm DY10-b của Liên Xô, máy khoan CBI-100H, máy ép khí TIB10-WLX cũng của Liên Xô, thậm chí có máy đã hết giá trị sử dụng như: máy lu bánh thép DI-631 của Liên Xô, máy trộn SUBASE của Việt Nam. Nhìn chung các loại máy này được nhập vào những năm 80 mà đa phần từ Liên Xô (cũ), Đức, Trung Quốc và đều là các trang thiết bị "già" đã bị sử dụng nhiều tại chính quốc, gây khó khăn cho công ty trong việc hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công trình.
Bảng 2.2: Cơ cấu máy móc thiết bị công ty qua các năm
Đơn vị tính: VNĐ
STT
năm
chỉ tiêu
nước sản xuất
số đăng ký
nguyên giá
2004
2005
2006
giá trị còn lại
% còn lại
giá trị còn lại
% còn lại
giá trị còn lại
% còn lại
Máy móc thiết bị
14.873.446.154
6.436.991.000
4.860.011.000
2.378.685.000
1.
Máy ủi DZ 171- T173M
Nga
U-23
541.752.722
339.421.000
75%
271.705.000
54%
152.146.000
30%
2.
Máy ủi DZ 171- T173M
Nga
U-25
541.752.722
339.421.000
75%
271.705.000
54%
152.146.000
30%
3.
Máy ủi T130 – B122
Liên Xô
U-16
178.880.000
13.420.000
25%
_
5%
6.450.000
3.6%
4.
Máy xúc bánh lốp TO –
Liên Xô
XL-01
188.000.000
16.712.000
25%
_
5%
8.146.230
4.3%
5.
Máy xúc bánh lốp LIEBHERR
Đức
DL -39
2.683.034.265
2.055.832.000
80%
1.720.456.000
70%
1.285.465.178
48%
6.
Máy xúc bánh thép SAKAI
Nhật Bản
L-01
102.953.178
7.727.000
14%
_
5%
4.152.000
3%
7.
Máy lu bánh thép DI-631
Liên Xô
L-06
145.000.000
1.724.000
14%
_
0%
_
0%
8.
Máy lu lốp SAKAIS-50
Nhật bản
L-15
133.330.000
103.065.000
54%
82.557.000
40%
_
25%
9.
Máy san KOMATSU
Nhật bản
S-01
1.148.312.522
236.318.000
30%
75.106.000
20%
45.147.569
14%
10.
Máy đầm DY16- b
Liên Xô
S-10
24.336.000
2.501.000
16%
_
3%
_
0%
11.
Máy đầm SD –180
Mỹ
L-01
1.829.730.129
7.367.000
26%
_
15%
_
12.
Máy đầm cóc MISAKA MT –55
Nhật Bản
Số 1
18.571.430
14.446.000
80%
11.590.000
55%
6.120.450
35%
13.
Trạm trộn SUBASE
Việt Nam
302.170.600
5.080.000
16%
_
0%
_
0%
14.
Máy khoan CBI –100H
Liên Xô
DK -03
10.063.870
753.000
14%
_
3%
_
0%
15.
Trạm nghiền đá CMD 186-187
Liên Xô
No-01
801.468.000
130.290.000
16%
15.786.000
10%
10.456.750
7%
16.
Trạm nghiền đá CMD 186-187
Liên Xô
no-2
836.000.000
97.491.000
16%
_
10%
_
17.
Trạm nghiền đá CM-8
Liên Xô
No-1
590.929.072
77.126.000
13%
_
7%
_
5%
18.
18. Máy ép khí TIB 10-WLX
Liên Xô
EK-02
94.626.000
5.624.000
17%
_
5%
_
0%
19.
Máy ép khí DK9
Nga
DK-01
80.000.000
66.668.000
17%
54.356.000
16%
30.478.150
10%
20.
Máy ép khí DK-661
Trung Quốc
76.190.476
63.494.000
73%
51.770.000
62%
40.580.635
52%
21.
Máy ép khí TQ 2.5
Liên Xô
Số 3
14.500.000
10.385.000
78%
8.153.000
50%
5.120.354
39%
22.
Máy hàn xoay chiều số 3
Việt Nam
TĐ-02
15.038.400
1.119.000
70%
_
5%
_
2%
23.
Trạm biến áp 250KVA
Việt Nam
TĐ-01
664.746.948
170.638.000
14%
98.650.000
13%
50.463.178
8%
24.
Trạm biến áp 400KVA
Liên Xô
T - 15
548.629.816
92.966.000
24%
29.417.000
13%
20.865.470
10.5%
25.
Máy tiện ren 1M 61
Hàn Quốc
Số 6
13.673.332
1.025.000
18%
_
10.46%
_
8%
26.
Máy cắt bê tông Hàn Quốc
Nhật Bản
Số 1
16.952.381
15.252.000
88%
13.260.000
80%
8.476.191
50%
27.
Máy kinh vĩ điện tử NE-20S
Nhật Bản
Số 1
25.900.000
13.820.000
95%
10.940.000
40%
9.476.482
3.8%
28.
Máy kinh vĩ 3T5KP
Nhật Bản
Số 1
10.680.000
8.396.000
60%
7.328.000
59%
5.140.000
50%
29.
Máy toàn đạp điện tử DTM – 332
Nhật Bản
Số 1
110.090.000
110.090.000
80%
98.372.000
50%
70.453.201
40%
30.
Máy tưới nhũ tương
Việt Nam
Số 3
16.000.000
1.202.000
98%
_
5%
_
4%
31.
Máy giải TITAN 325
Ý
Số 1
3.110.125.228
2.427.324.000
83%
2.038.860.000
67%
1.280.300
50%
(Nguồn: phòng vật tư cơ giới năm 2005)
2.4 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty
Là một công ty xây dựng nên có rất nhiều nguyên nhiên vật liệu cần thiết để phục vụ cho việc thi công các công trình. Tuy nhiên tại công ty thì bao gồm các nguyên vật liệu chủ yếu sau:
B¶ng 2.3: Sæ danh ®iÓm vËt liÖu
M· vËt liÖu
Tªn quy c¸ch vËt liÖu
§¬n vÞ tÝnh
CÊp I
CÊp II
CÊp III
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
…….
13
13
18
18
20
20
20
20
29
29
32
32
..........
01
02
01
02
04
05
06
07
01
02
01
02
..........
Cãt Ðp
MÆt gç xoan
C¸t vµng
C¸t vµng (lo¹i 1)
§¸ 1x2
§¸ 0,5x1
§¸ m¹t lo¹i 1
Bét ®¸
Xi m¨ng S«ng §µ PC 30
Xi m¨ng Hoµng Th¹ch
ThÐp F6
ThÐp F8
TÊm
TÊm
m3
m3
m3
m3
m3
Kg
TÊn
TÊn
Kg
Kg
(Nguån: phßng kÕ to¸n n¨m 2006)
Nguyªn vËt liÖu kh«ng chia thµnh: vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô mµ gäi chung lµ vËt liÖu chÝnh. §©y lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cña C«ng ty, lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n.
Nhiªn liÖu: T¹i C«ng ty nhiªn liÖu chñ yÕu lµ c¸c lo¹i x¨ng dÇu cung cÊp nhiÖt lîng cho c¸c lo¹i m¸y mãc xe cé …®Ó phôc vô cho viÖc thi c«ng trong ®¬n vÞ.
+ DÇu Therima
+ DÇu FO
+ DÇu nhên: DÇu Omala, dÇu thuû lùc, dÇu phanh... Phô tïng thay thÕ : Lµ c¸c chi tiÕt phô tïng cña c¸c lo¹i m¸y mãc vµ phô tïng thay thÕ cña c¸c lo¹i xe « t« nh : x¨m, lèp «t«, ®éng c¬, ¾c quy ...
PhÕ liÖu thu håi : PhÕ liÖu cña C«ng ty gåm c¸c ®o¹n thõa cña thÐp, vá bao xi m¨ng, cÇn khoan, lèp xe…
2.5 Thị trường hoạt động, khách hàng của công ty
Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng- một ngành trọng điểm của đất nước, mặt khác do công ty mới chuyển đổi thành công ty cổ phần nên thị trường của công ty hiện nay là thị trường nội địa trải rộng từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên chủ yếu vẫn là khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong tương lai công ty có hướng mở rộng phạm vi hoạt động ra quốc tế như: Lào, Campuchia... để tạo vị thế cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Tổng hợp số liệu từ Các công trình giao thầu ta có thể thấy rõ thị trường chủ yếu của công ty qua các năm như sau:
Bảng 2.4: Thị trường hoạt động chủ yếu của công ty
Đơn vị tính: VNĐ
STT
Năm
Tên tỉnh
2004
2005
2006
1.
Tuyên Quang
1.450.760.000
3.150.426.130
5.453.763.000
2.
Hà Nội
456.280.170
806.923.000
1.968.4562.000
3.
Hoà Bình
-
325.420.000
865.726.000
4.
Sơn La
865.279.420
1.568.932.000
2.786.359.000
5.
Yên Bái
245.263.000
563.230.000
800.000.000
6.
Cao Bằng
330.520.000
558.642.000
965.136.204
7.
Vĩnh Phúc
689.476.400
800.530.120
1.258.693.920
8.
Quảng Ninh
126.236.000
190.350.000
250.486.930
9.
Bắc Ninh
432.790.150
632.486.000
700.205.163
10.
Nghệ An
25.230.000
50.000.000
120.000.000
11.
Lâm Đồng
38.120.000
-
-
12.
Sóc Trăng
45.000.000
-
-
(Nguồn: Phòng kinh tế-kế hoạch năm 2006)
Còn về lĩnh vực kinh doanh sản xuất đá mỏ xây dựng, với phương châm chất lượng đặt lên hàng đầu công ty đã chiếm được lòng tin của nhiều bạn hàng qua nhiều năm. Tuy chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng doanh thu của doanh nghiệp xong đó lại là điểm ưu thế của công ty. Sở dĩ như vậy là vì, hai mỏ đã này không chỉ là nguồn kinh doanh cho công ty mà nó con cung cấp nguyên liệu cho công ty trong việc thực hiện các công trình. Điều này đã giảm được nhiều chi phí, tăng khả năng cạnh tranh cho công ty. Qua bốn năm, hai mỏ đá của công ty tại Vĩnh Phúc đã cung cấp không chỉ cho các công ty,cá nhân, tổ chức tại tỉnh mà còn phục vụ kịp thời cho rất nhiều các tỉnh lân cận như: Hà Nội, Hà Tây, Nam Định, Tuyên Quang.... đặc biệt là các công ty xây dựng. Các bạn hàng truyền thống của công ty được cụ thể trong bảng số liệu sau:
Bảng 2.5: Khách hàng mua đá chủ yếu của công ty qua các năm
Đơn vị tính: VNĐ
STT
Năm
Tên khách hàng
2004
2005
2006
1.
Công ty sữa chữa đường bộ Vĩnh Phúc
87.638.250
101.248.600
118.163.850
2.
Xí nghiệp xây dựng Tiến Thắng
63.280.400
80.672.000
91.288.050
3.
Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng &PT nông thôn
_
150.178.000
298.901.400
4.
Công ty PT đô thị &các khu công nghiệp
80.563.000
267.452.000
425.145.000
5.
Công ty cổ phần Sông Đà 9
459.720.000
838.450.200
1.310.400.000
6.
Công ty TNHH xây dựng công trình giao thông Ngọc Sơn
328.169.000
_
1.755.600.000
7.
Công ty công trình xây lắp số 8 Hà Nội
_
257.469.000
24.969.000
8.
8.Công ty TNHH xây dựng &TM Tuấn Ninh
_
_
432.798.320
9.
Khu công nghiệp Bắc Thăng Long
50.487.896
86.632.000
212.224.183
10.
Công ty xây lắp điện 3/2
56.263.000
83.452.723
453.482.000
(Nguồn:Phòng kinh tế kế hoạch năm 2006 )
2.6 Cơ cấu lao động công ty
Hiện nay công ty có khoảng 250 cán bộ công nhân viên bao gồm: cán bộ chuyên môn, kỹ sư kỹ thuật cao, công nhân và thợ lành nghề, có nhiều kinh nghiệm qua nhiều năm hoạt động của công ty. Điều này đã giúp cho công ty có thể hoàn thành các công trình một cách xuất sắc. Qua các năm cơ cấu lao động của công ty có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân
Bảng 2.6: Cơ cấu lao động và thu nhập CBCNV qua các năm
STT
Chỉ tiêu
Đơn vị
2 2004
2005
2006
1
Lao động trực tiếp
Người
161
191
214
2
Lao động gián tiếp
Người
33
34
36
3
Tổng số lao động
Người
194
225
250
4
TNBQ 1CBCNV/tháng
Đồng
1.267.130
1.344.536
1.645.220
(Nguồn: Báo cáo quản trị công ty năm 2006 )
Từ bảng số liệu trên ta thấy rõ nét là số lao động công ty ngày càng tăng, trong đó chủ yếu là tăng số lao động trực tiếp, còn lao động gián tiếp có tăng nhưng lượng không đáng kể. Cơ cấu này phù hợp với chiến lược mở rộng kinh doanh của công ty. Đồng thời công ty cũng rất quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhiên viên, thu nhập bình quân đầu người/ tháng tăng nhanh theo các năm, từ 1.267.130 đ/người năm 2004 tăng lên 1.645.220 đ/người, tuy so với các công ty khác chưa phải là cao xong với một công ty mới hình thành còn nhiêu khó khăn thì cơ cấu lương như vậy là một thành tích rất lớn.
2.7 Tình hình sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2004-2006
Trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO, đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho mọi doanh nghiệp. Qua bốn năm (2004-2007) chính thức đi vào hoạt động bằng việc thực hiện chiến lược phát triển đa dạng hoá ngành nghề, tiếp cận sớm với thị trường, mở rộng địa bàn hoạt động Công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà đã thực sự tận dụng được cơ hội để khẳng định chỗ đứng của mình trong ngành. Qua các chỉ tiêu như: tài chính, doanh thu, chi phí, lợi nhuận…ta có thể đánh giá được khả năng, trình độ quản lý và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ và chỉ tiêu chính của công ty như sau:
2.7.1 Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất-kinh doanh công ty
Bảng 2.7: Báo cáo kết quả kinh doanh năm qua các năm
Đơn vị tính :VNĐ
STT
Chỉ tiêu
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
1.
Doanh thu bán hàng,
cung cấp dịch vụ
24.590.409.085
41.987.828.496
70.616.157.000
2.
Doanh thu thuần bán hàng,cungcấp dịch vụ
25.901.693.456
41.987.828.496
70.616.157.000
3.
Giá vốn hàng bán
=62,67%
22.187.783.623
36.094.458.174
60.023.260.120
4.
Lợi nhuận gộp bán hàng,cung cấp DV
3.713.909.833
5.893.370.322
10.592.896.880
5.
Doanh thu hoạt động tài chính
3.680.857
14.003.809
20.456.000
6.
Chi phí tài chính
1.438.628.561
1.651.478.456
1.980.230.120
7.
Chi phí bán hàng
263.722.133
390.539.504
545.480.420
8.
Chi phí quản lý doanh nghiệp
946.266.417
1.625.411.337
1.860.455.170
9.
Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh
1.068.973.579
2.239.944.834
6.227.187.170
10.
Thu nhập khác (82933992)
82.993.992
60.000
5.450.000
11.
Chi phí khác
34.424.596
7.306.435
3.210.300
12.
Lợi nhuận khác
85.69.396
( 7.246.435)
2.239.700
13.
Tổng lợi nhuận trước thuế
1.117.542.975
2.232.698.399
6.229.426.870
14.
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
312.912.033
625.155.552
1.744.239.524
15.
Lợi nhuận sau thuế
804.630.942
1.607.542.847
4.485.187.346
(Nguồn:Báo cáo tài chính năm 2006-phòng tài chính kế toán
Qua số liệu trên ta thấy, nhìn chung doanh thu và lợi nhuận chính của công ty đều tăng qua các năm, đặc biệt năm 2006 thì đã thực sự có bước đột phá như: doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 70.616.157.000 đồng tăng 67% so năm 2004 và tăng 42% so năm 2005, lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ là 10.592.896.880 tăng 65% so với năm 2004 và tăng 44% so năm 2005, lợi nhuận sau thuế là 802911905 tăng 82% so năm 2004 và tăng 64% so năm 2005....Mặt khác, ta thấy giá vốn hàng bán của công ty còn cao và ngày càng tăng, đây là khâu yếu điểm của công ty do chưa sử dụng hợp lý đầu vào làm tăng các chi phí. Tuy nhiên tốc độ tăng của giá vốn chậm hơn tốc độ tăng của doanh thu, cụ thể giá vốn năm 2006 tăng 63% so năm 2004 và tăng 39% so năm 2005. Điều nay chứng tỏ trong kế hoạch mở rộng quy mô, công ty đã cố gắng tiết kiệm chi phí. Và kết qủa cũng đã phản ánh là công ty vẫn đảm bảo lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng, tức là công tác mở rộng quy mô sản xuất của công ty đã có hiệu quả khẳng định chiến lược kinh doanh của công ty là đúng đắn. Hơn thế nữa, kết qủa đó còn khẳng định sự cố gắng, nhiệt tình tận tụy của tập thể cán bộ công nhân viên trong sản xuất, lao động để đưa công ty vượt qua khó khăn trong giai đoạn đầu thành lập.
2.7.2 Chỉ tiêu tài chính công ty
Bảng 2.8: Báo cáo nguồn vốn kinh doanh
Đơn vị tính: 1000 đồng
STT
Năm
Nguồn
2004
2005
2006
1.
Công ty Sông Đà 2chuyển góp cổ phần bằng VLĐ
6.500.000
6.500.000
6.500.000
2.
Nguồn vốn kinh doanh cổ đông góp
3.391.240
3.498.790
3.498.890
3.
Tiền mua cổ phiếu còn thiếu
108.760
1.210
1.110
4.
Tổng cộng
10.000.000
10.000.000
10.000.000
( Nguồn: Báo cáo quản trị công ty năm 2006)
Công ty cổ phần giao thông Sông Đà có số vốn điều lệ là 10 tỉ VNĐ, tổng số cổ phần là 100.000 với mệnh giá cổ phần là 100.000 đ/1cổ phần. Qua bảng nguồn vốn kinh doanh trên ta thấy: nguồn vốn trong công ty chủ yếu là của các cổ đông, trong đó Nhà nước sở hữu phần vốn lớn nhất (65%) thông qua công ty Sông Đà 2 trực tiếp chuyển góp bằng vốn lưu động. Tiếp đến là của những người lao động (cổ đông thường) chiếm 34,98% và một phần nhỏ 0,02% nguồn vốn vay. Điều này khẳng định công ty có tiềm lực vốn vững chắc, góp phần giúp công ty kinh doanh ổn định.
Chúng ta sẽ tìm hiểu xem cách thức phân phối thu nhập của công ty.
Biểu 2.9: Bảng phân chia lợi nhuận qua các năm
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
(Nguồn: Phòng tài chính-kế toán năm 2006)
Trong đó: 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp
2. Trích lập các quỹ
3. Cổ phiếu Nhà nước
4. Cổ phiếu thường các cổ đông
Qua bảng trên ta thấy, với nguồn lợi nhuận thu được công ty đã có phương pháp phân chia khá hợp lý theo quy định của luật doanh nghiệp và kế toán, đồng thời vẫn đảm bảo được chiến lược phát triển công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Trong khi lập các quỹ công ty rất chú trọng vào đầu tư mở rộng sản xuất (chiếm 15%) chứng tỏ tầm nhìn chiến lược công ty vì nếu mở rộng được quy mô sẽ giảm đươc nhiều chi phí góp phần giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ khác. Số lợi nhuận còn lại sẽ được phân chia tuỳ theo tỉ lệ vốn góp của các cổ đông. Trong 3 năm mức lợi nhuận mà cổ đông công ty thu được tăng rõ rệt, cụ thể: cổ phiếu Nhà nước và cổ phiếu thường các cổ đông tăng 85% so năm 2004 và tăng 60% so năm 2005. Như vậy, dù công ty mới chuyển đổi hình thức sở hữu sang cổ phần chưa lâu nhưng với kết quả đạt được đó đã khẳng định sự phát triển ngày càng lớn mạnh của công ty trong tương lai.
Ngoài ra chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số chỉ tiêu tài chính khác của công ty, để có thể biết được năng lực kinh doanh cũng như khả năng quay vòng tài chính của công ty đang ở mức độ nào
Biểu 2.6: Phân tích một số chỉ tiêu tài chính khác
Đơn vị tính: %
STT
Năm
Chỉ tiêu
2004
2005
2006
1.
Cơ cấu vốn:
-Tài sản cố định/ tổng tài sản
-Tài sản lưu động/ tổng tài sản
48,07
51,93
36,11
63,51
25,24
75,16
2.
Tỉ suất lợi nhuận/ doanh thu
3,47
4,52
6,78
3.
Vòng quay vốn lưu động
1,25
1,25
0,88
(Nguồn: Báo cáo quản trị của công ty năm 2006)
Qua bảng chỉ tiêu tài chính này ta thấy: cơ cấu vốn cho tài sản cố định ngày càng giảm: năm 2005 giảm 11,96% so năm 2004 và năm 2006 giảm 7,97% so năm 2005; trong khi đó cơ cấu vốn cho tài sản lưu động lại tăng rất nhanh cụ thể: từ 2004-2005 tăng 11,58%, từ 2005-2006 tăng 4,91%. Điều này hoàn toàn hợp lý cho mọi công ty nếu muốn phát triển nhanh vì tài sản lưu động có khả năng quay vòng vốn nhanh hơn. Mặt khác tỉ suất lợi nhuận ngày càng tăng chứng tỏ sự kinh doanh hiệu quả của công ty và hiệu ứng kéo theo chu kỳ vòng quay vốn lưu động của công ty ngày càng được rút ngắn lại từ 1,25% năm 2005 còn lại 0,88% năm 2006, nhưng so với mặt bằng chung thì vẫn còn cao. Tuy nhiên vì ngành có tính chất đặc thù là xây dựng với thời gian thi công kéo dài làm cho khối lượng sản phẩm dở dang và hàng hoá tồn kho lớn, điều này đồng nghĩa với việc ứ đọng vốn lưu động nên đây cũng đều bài toán khó cho các công ty
CHƯƠNG III
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.1 Phương hướng phát triển công ty năm 2006-2010
3.1.1 Mục tiêu
-Tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10-25%
-Đảm bảo thu nhập và việc làm cho mỗi người lao động từ 1.5 triệu đồng/ tháng trở lên, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
-Phấn đấu trở thành một đơn vị mạnh với ngành nghề truyền thống là xây dựng công trình giao thông, giàu kinh nghiệm và có sức cạnh tranh cao
-Mở rộng lĩnh vực SXKD sang các lĩnh vực đầu tư tài chính, đầu tư nhà máy thuỷ điện nhỏ, đầu tư đô thị và nhà ở
-Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý năng động, có năng lực và trình độ cao, có uy tín trong cơ chế thị trường. Đội ngũ cán bộ tiếp thị đủ mạnh để đấu thầu thi công các công trình, đội ngũ công nhân giỏi, có tác phong công nghiệp đáp ứng được yêu cầu của cơ chế thị trường.
-Đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận từ 4,5% đến 5% doanh thu trở lên
3.1.2 Giá trị sản xuất kinh doanh
Giá trị kinh doanh xây lắp:
Công ty thi công bằng cơ giới các công trình giao thông đường bộ và hạ tầng cơ sở là chủ đạo để phát huy năng lực sẵn có của các thiết bị. Về giá trị xây lắp hàng năm 48 tỷ đến 62 tỷ đồng chiếm 81-84% giá trị sản lượng
Các công trình thi công trong kế hoạch năm 2006-2010 là:
Trước mắt đã có các công trình thi công xây lắp trong năm 2006 đã ký hợp đồng với chủ đầu tư: 47,4 tỷ đồng
- Thi công đường tránh ngập bờ trái km 45+00 đến km 50+700: 4,5 tỷ đồng
- Thi công đường tránh ngập bờ phải km5+00 đến km13+500: 5,2 tỷ đồng
- Thi công 3 cầu trên đường tránh ngập: 14,9 tỷ đồng
- Thi công đường BOT Nội Bài-Vĩnh Yên 5,5 km: 22,8 tỷ đồng
Giá trị sản xuất công nghiệp
- Sản lượng sản xuất công nghiệp trung bình hàng năm 10 tỷ đồng chiếm bình quân hàng năm khoảng 18% đến 24% tổng giá trị sản xuất kinh doanh. Trong đó chủ yếu là sản xuất đá xây dựng tại Trung Màu và Tân Trung
- Dự kiến đầu tư một dây chuyền sản xuất đá tại Vĩnh Phúc ( trạm nghiên 186-187)+ trạm biến áp 250KVA
- Tìm cơ hội đầu tư nhà máy thuỷ điện nhỏ công suất 10-15MW
Định hướng SXKD từ năm 2006-2010
- Sản lượng năm 2006: 62,5 tỷ đồng, mức tăng trưởng so với năm trước 105%
- Sản lượng năm 2007: 64,3 tỷ đồng, mức tăng trưởng so với năm trước 102%
- Sản lượng năm 2008: 65,9 tỷ đồng, mức tăng trưởng so với năm trước 102%
- Sản lượng năm 2009: 67,8 tỷ đồng, mức tăng trưởng so với năm trước 103%
- Sản lượng năm 2010: 70,5 tỷ đồng, mức tăng trưởng so với năm trước 104%
3.2 Các mặt tồn tại và giải pháp tổ chức thực hiện
3.2.1 Các mặt hạn chế của công ty
Qua phân tích thực trạng của công ty một cách tổng quát em nhận thấy công ty còn một số tồn tại, vướng mắc sau:
Thứ nhất về trang thiết bị máy móc của công ty: hầu như đều có giá trị sử dụng thấp và đã lâu năm. Mặt khác việc nhập khẩu máy móc mới của công ty lại phụ nhiều vào Tổng công ty Sông Đà do vậy tính chủ động thấp, điều này gây khó khăn cho công ty khi phải tham gia các công trình lớn, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty.
Thứ hai về nguồn nhân lực: công ty đang thiếu nhiều cán bộ có kỹ thuật chuyên môn giỏi, công nhân có tay nghề cao. Trong thời gian tới công ty sẽ được nhập một số maý móc mới hiện đại, do vậy để có được những lao động kỹ thuật cao có thể vận hành được công nghệ mới đang được các nhà quản trị công ty quan tâm. Mặt khác, công ty cũng đang tham dự một vài vụ đấu thầu xong do thiếu cán bộ về cả kinh tế lẫn kỹ thuật nên đều thất bại.
Thứ ba về khả năng sử dụng hiệu quả vốn của công ty còn thấp, vì ngành xây dựng có thời gian thi công các công trình kéo dài nên khả năng quay vòng vốn lưu động thấp, gây ứ đọng vốn cản trở đầu tư. Mặt khác còn làm cho nguyên vật liệu, hàng tồn kho tăng phát sinh thêm nhiều chi phí như: chi phí lưu kho,bến bãi, chí phí bảo quản, chi phí vận chuyển bốc dỡ...Điều này làm tăng gia thành, giảm tính cạnh tranh của công ty
Từ những hạn chế đó, em xin đưa ra một vài giải pháp khắc phục sau:
3.2.2 Một số giải pháp tổ chức thực hiện
Về vấn đề vốn
Tích cực huy động vốn góp các cổ đông, vốn vay khác đầu tư vào một số lĩnh vực tài chính, kinh doanh trong thời gian ngắn nhằm tăng khả năng quay vòng vốn lưu động cho công ty.Hạn chế tới mức tối đa nguồn vốn "chết". Để giảm hàng tồn kho nguyên vật liệu cần cử ra một đội dự toán công trình và chia ra từng giai đoạn thi công để có kế hoạch cung cấp vật liệu hợp lý
Về máy móc thiết bị
Đối với những máy móc hết khả năng sử dụng cần thanh lý ngay tránh tình trạng "cố tình" tiếp tục sử dụng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công trình, làm giảm uy tín công ty. Còn với những máy khác tuy vẫn hoạt động được xong vì là máy "già" nên phải thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra, tu sửa nhằm kéo dài thời gian sử dụng. Ngoài ra phải thường xuyên nghiên cứu thị trường để có thể mua được những công nghệ mới, hiệu quả
Công tác tổ chức, quản lý điều hành sản xuất kinh doanh
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của đơn vị theo mô hình chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị
- Nghiên cứu để xuất trình đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị những cơ chế, chế độ áp dụng trong đơn vị để tăng cường trách nhiệm và sự chủ động trong SXKD, hạn chế những ách tắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ
- Bổ xung cán bộ chỉ đạo điều hành cho các phòng ban nghiệp vụ thay thế cho các đồng chí nghỉ chế độ. Tuyển dụng cán bộ có tay nghề kỹ thuật giỏi cho các phòng ban nghiệp vụ, các bộ phận sản xuất kinh doanh và quản lý các dự án đầu tư của đơn vị
- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân để tăng cường trách nhiệm và phát huy tính chủ động sáng tạo trong công việc, gắn quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Cải cách các thủ tục, quy trình tác nghiệp và thực hiện các biện pháp tiết kiệm nhằm giảm các chi phí quản lý sản xuất kinh doanh
- Tăng cường năng lực làm việc cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Có kế hoạch tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. Duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000, thực hiện đúng mục tiêu chính sách chất lượng đề ra
Về công tác thị trường
- Tại Vĩnh Phúc: các đội sản xuất đá xây dựng phải căn cứ vào nhu cầu thị trường Vĩnh Phúc và các công ty thi công các dự án giao thông và xây dựng trên điạ bàn thủ đô Hà Nội và các thị trường lân cận tiếp thị để cung ứng vật liệu tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng. Xây dựng và củng cố mối quan hệ bạn hàng với khách hàng truyền thống có uy tín. Xây dựng một số cơ chế bán hàng mềm dẻo, cơ chế khuyến mại thích hợp đủ tạo yêu tố kích thích cầu. Đảm bảo chất lượng phục vụ trong tất cả các khâu của quá trình tiêu thụ hàng hóa. Coi đầu ra của sản phẩm là yếu tố quyết định mọi thành công hay thất bại của kế hoạch sản xuất. Chấn chỉnh và củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kinh doanh nhạy bén với thị trường, tinh thông nghiệp vụ, hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh
- Tại các đội thi công xây lắp ( thi công các dự án giao thông) phải tiếp thị và tham gia dự thầu các dự án của Nhà nước và của Tổng công ty là chủ đầu tư. Mặt bằng thi công các công trình giao thông chính là Hà Nội, Quảng Ninh,Sơn La, Vĩnh Phúc
Công tác quản lý chất lượng
-Phải luôn đặt hàng hoá và dịch vụ là mối quan tâm hàng đầu trong chính sách chất lượng. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000, sản xuất tất cả các mặt hàng theo yêu cầu chất lượng mà khách hàng đòi hỏi. Tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng để đảm bảo các sản phẩm của công ty luôn đáp ứng được yêu cầu của khách hàng với chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ ngày càng tăng. Tăng khả năng cạnh tranh cho sản phảm mang thương hiệu Sông Đà trên thị trường.
- Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới công nghệ sản xuất để tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ
Công tác đầu tư
Căn cứ vào KHSX kinh doanh của đơn vị để tiến hành đầu tư:
- Đầu tư một dây chuyền sản xuất đá tại Vĩnh Phúc
- Tìm cơ hội đầu tư nhà máy thuỷ điện nhỏ công suất 10-15MW
Công tác đào tạo nguồn nhân lực
- Đào tạo tin học, ngoại ngữ cho các cán bộ
-Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho lái xe,lái máy, thợ sửa chữa..
-Tuyển dụng cán bộ kỹ thuật cầu đường, xây dựng, kinh tế...
Công tác Kinh tế- Tài chính- Kế toán
- Rà soát và xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật mới
- Chấn chỉnh hệ thống biểu mẫu,sổ sách kế toán cho phù hợp
- Đảm bảo công tác thu hồi và sử dụng hiệu quả vốn sản xuất
KẾT LUẬN
Sau thời gian ngắn tìm hiểu hoạt động công ty em nhận thấy tốc độ phát triển công ty khá nhanh và ổn định, quy mô thị trường và sản xuất ngày càng mở rộng, thu nhập người lao động ngày càng tăng... Từ một công ty mới thành lập ngày đầu còn gặp rất nhiều khó khăn về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, về nhân lực, về thị trường, công nghệ, kinh nghiệm quản lý...song tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã đoàn kết gắn bó, cùng nhau sát cánh nỗ lực làm việc để khẳng định vị thế công ty trên thương trường, từng bước tạo lòng tin với khách hàng.
Bên cạnh những thành tựu công ty đạt được thì cũng còn một số mặt tồn tại cần khắc phục như: chi phí trong xây dựng còn cao, nguồn nhân lực có trình độ cao còn hạn chế, hệ thống máy móc trang thiết bị lạc hậu, sử dụng vốn chưa hiệu quả...Với trình độ và năng lực hạn chế nên còn nhiều mặt em chưa tìm hiểu được sâu sắc, vì vậy em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy để em có thể chọn được đề tài phù hợp.
Qua phân tích sơ bộ về công ty em xin đưa ra một vài hướng đề tài như sau:
1.Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà
2.Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà trong bối cảnh hội nhập
3.Biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo tài chính, Phòng tài chính-kế toán công ty năm 2004, 2005, 2006
2. Báo cáo quản trị, Phòng tài chính-kế toán công ty năm 2004, 2005, 2006
3. Báo cáo Đại hội cổ đông, Phòng tổ chức hành chính năm 2004,2005,2006
4. Báo cáo thị trường-khách hàng, Phòng kinh tế-kế hoạch năm 2004,2005,2006
5.Các trang Web:
PHỤ LỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
TÊN VIẾT TẮT
NGHĨA CỦA TỪ
SXKD
Sản xuất kinh doanh
CNH-HĐH
Công nghiệp hóa hiện đại hoá
CBCNV
Cán bộ công nhân viên
SXVL
Sản xuất vật liệu
CT
Công trình
ĐTN
Đường tránh ngập
TCXL
Thi công xây lắp
SXCN
Sản xuất công nghiệp
PGĐ
Phó giám đốc
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu
Chương I: Tổng quan về công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà ...............................................................................................................
1
1.1. Quá trình hình thành & phát triển của công ty cổ phần công trình giao thông Sông Đà ...................................................................................
1
1.1.1 Quá trình thành lập công ty..............................................
1
1.1.2 Chức năng nhiệm vụ công ty ...........................................
2
1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty ....................................................
3
1.2.1 Cơ cấu bộ máy quản trị .....................................................
3
1.2.2 Tổ chức quản lý sản xuất ....................................................
7
Chương II: Thực trạng các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty ..........................................................................................
8
2.1 Lĩnh vực hoạt động ...............................................................................
8
2.2 Sản phẩm và ngành nghề kinh doanh ...................................................
8
2.3 Công nghệ sản xuất và trang thiết bị ....................................................
13
2.3.1 Công nghệ sản xuất đá ........................................................
13
2.3.2 Cơ cấu trang thiết bị hiên tại ................................................
13
2.4 Đặc điểm nguyên vật liệu công ty........................................................
19
2.5 Thị trường hoạt động, khách hàng của công ty....................................
20
2.6 Cơ cấu lao động công ty......................................................................
22
2.7 Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2004-2006.............................
22
2.7.1 Chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh ................................
23
2.7.2 Chỉ tiêu tài chính................................................................
25
Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty..............................................................................
29
3.1 Phương hướng phát triển công ty năm 2006-2010................................
29
3.1.1 Mục tiêu.............................................................................
29
3.1.2 Giá trị SXKD.....................................................................
29
3.2 Các mặt tồn tại và giải pháp tổ chức thực hiện....................................
30
3.2.1 Các mặt hạn chế của công ty...............................................
30
3.2.2 Một số giải pháp tổ chức thực hiện.......................................
31
Kết luận
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- 35204.DOC